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Comunicato Stampa ai sensi del Regolamento CONSOB 11971/1999 e successive modifiche


APPROVATI I RISULTATI DELL'ESERCIZIO 2008:

RICAVI CONSOLIDATI PARI A €170,2 MLN, IN CRESCITA RISPETTO AL 2007

MOL* E RISULTATO OPERATIVO RETTIFICATO** RISPETTIVAMENTE PARI A 28,9 MLN (+23%) E A 18,7 MLN (+10%)

RISULTATO NETTO RETTIFICATO** DI €11,7 MLN, PARI AL 7% DEL FATTURATO CONSOLIDATO

CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2008, LA NOMINA DI AMMINISTRATORI E SINDACI E L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE




Firenze, 13 marzo 2009 -- Il Consiglio di Amministrazione di Dada (MTA STAR: DA.MI), riunitosi sotto la presidenza di Paolo Barberis, ha approvato in data odierna all'unanimità il Progetto di Bilancio Civilistico e il Bilancio Consolidato del Gruppo Dada relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

Il 2008, in ambito consumer, è stato caratterizzato dal lancio in Italia di "Dada - The Music Movement" (www.dada.it), un'innovativa offerta di social music community che può contare su partnership strategiche con le principali major ed etichette indipendenti a livello mondiale tra cui Sony Music Entertainment, Warner Music Group, EMI e Universal, per un totale di oltre 2,2 milioni di brani MP3 licenziati, contraddistinti da elevata qualità e scaricabili in modalità DRM-free. Dada ha inoltre esteso ulteriormente a livello internazionale la propria offerta di prodotti e servizi di community ed entertainment via web e mobile nell'area Asia Pacific.

In ambito professionale, nel 2008 Dada ha sperimentato una continua crescita delle proprie attività di registrazione di domini e hosting che grazie l'ulteriore rafforzamento della leadership a livello europeo, possono contare oggi su di una base di 430 mila aziende clienti e 1,3 milioni domini in gestione principalmente in Italia, UK, Francia, Spagna, Portogallo e Irlanda; è risultata inoltre positiva la performance delle attività di web e mobile advertising che saranno ulteriormente potenziate dalla nascita di Simply, la nuova piattaforma di advertising del Gruppo sviluppata interamente in-house che, tramite un'interfaccia semplice ed accessibile, permetterà anche alle piccole e medie imprese un'efficace pianificazione delle proprie campagne pubblicitarie attraverso strumenti di marketing per la selezione del target e l'analisi dei risultati.

Andamento economico del Gruppo nell'esercizio 2008

Il Gruppo Dada ha chiuso il 2008 conseguendo Ricavi consolidati per 170,2 milioni di Euro, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, +10% a parità di tassi di cambio la cui variazione nel corso dell'anno ha comportato un effetto negativo sul fatturato di 3,4 milioni di Euro. Si informa inoltre che nel 2008 i ricavi della Joint Venture Dada Entertainment LLC costituita con Sony Music (di seguito anche "JV"), non consolidati in quanto la partecipazione viene contabilizzata in base al criterio dell'equity, sono stati pari a complessivi 53,2 milioni di Euro.

La divisione Dada.net ha contribuito al fatturato consolidato per 93,4 milioni di Euro (54% del fatturato del Gruppo, contro 68% nel 2007) mentre il contributo della divisione Dada.pro si è attestato a 81,0 milioni di Euro (46% dei ricavi del Gruppo vs 32% nel 2007), registrando una crescita del 53%.
Si ricorda che sull'andamento per settore di attività ha inciso il mutamento dell'area di consolidamento, con particolare riguardo al conferimento delle attività VAS negli Stati Uniti alla JV a partire dal 1° ottobre 2007, e al contributo del fatturato delle società Namesco e Amen Group.

A livello geografico, il fatturato generato dal comparto estero ha rappresentato il 48% dei ricavi consolidati contro il 47% dell'esercizio precedente; anche su tale aggregato ha inciso il cambiamento dell'area di consolidamento: tale percentuale si incrementerebbe al 55% considerando la quota parte dei ricavi della JV di competenza del Gruppo. Lo sviluppo internazionale è stato conseguito prevalentemente grazie alla crescita delle attività professionali di domini e hosting, attraverso l'apertura delle attività in nuovi mercati, anche a seguito dell'acquisizione di Amen Group, ed il rafforzamento in taluni paesi già operativi nell'esercizio precedente mediante il continuo incremento della clientela, di cui ad oggi il 72% circa si trova all'estero suddiviso fra UK, Francia, Spagna, Portogallo e Irlanda.

Il MOL ha registrato un incremento del 23% attestandosi a 28,9 milioni di Euro (contro i 23,4 milioni di Euro del 2007), con una marginalità in crescita e pari al 17,0% (vs 14,8% nell'anno precedente) grazie alla riduzione dell'incidenza percentuale dei costi per servizi sul fatturato consolidato dal 73% al 69% nel 2008.

Anche su tale aggregato nel corso del 2008 ha inciso la variazione dei tassi di cambio, in particolare la svalutazione della Sterlina, per un importo complessivo di 0,7 milioni di Euro, al lordo dei quali la crescita del MOL sarebbe stata di oltre il 26%.

Il Risultato Operativo è stato rettificato da costi straordinari non monetari pari a complessivi Euro 4,1 milioni relativi alla svalutazione degli avviamenti a vita indefinita di Upoc Networks (Euro 0,6 milioni) e di Tipic (Euro 3,5 milioni) sottoposti ad impairment test in quanto, alla luce dell'attuale scenario macroeconomico e delle aspettative per il 2009, la recuperabilità degli investimenti sostenuti risulta ad oggi non certa.

Il Risultato Operativo adjusted di Gruppo*** dell'anno è di 18,7 milioni di Euro, pari all'11% del fatturato consolidato (17 milioni di Euro al 31 dicembre 2007). Sul Risultato Operativo del periodo hanno pesato ammortamenti per un importo di 8,3 milioni di Euro (5,4 milioni di Euro nel 2007), e svalutazioni e oneri non caratteristici per 1,8 milioni di Euro (1,0 milioni di Euro nel 2007): l'incremento degli ammortamenti è conseguenza degli investimenti in tecnologia effettuati per lo sviluppo di nuovi prodotti e di piattaforme proprietarie necessarie all'apertura di nuovi Paesi ed all'erogazione di nuovi servizi, in dettaglio il Music Movement nella divisione Dada.net ed il progetto Simply nella divisione Dada.pro.

Si segnala il positivo apporto delle società collegate, valutate a patrimonio netto, in particolare della quota parte di competenza del risultato netto della JV Dada Entertainment per 0,6 milioni di Euro.

L'incidenza del carico fiscale complessivo, pari a 4,2 milioni di Euro, sul risultato prima delle imposte è modificata dalla presenza di costi non ricorrenti e non deducibili relativi alla sopraccitata svalutazione di avviamenti.

Il Risultato Netto adjusted consolidato****, dopo il pagamento della quota di risultato attribuito alle minoranze per 0,8 milioni di Euro, è pari a 11,7 milioni di Euro (7% dei ricavi consolidati) rispetto ai 13,7 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2007.

Situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo nell'esercizio 2008

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2008 risulta pari a -31,4 milioni di Euro rispetto a -16,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2007 e a -32 milioni di Euro al 30 settembre 2008: l'incremento è prevalentemente riferibile alle attività di investimento effettuate dal Gruppo relative all'acquisizione del 100% di Amen Group per complessivi 17,5 milioni di Euro, dell'ulteriore 40% di E-Box per 1,6 milioni di Euro e del 10% di Giglio Group per 0,75 milioni di Euro. La variazione dell'area di consolidamento ha comportato un peggioramento di 1,7 milioni di Euro sulla Posizione Finanziaria Netta rispetto all'esercizio precedente. L'attività operativa dell'anno ha generato flussi di cassa per 18,2 milioni di Euro. Sulla dinamica del flusso di cassa di Gruppo nel 2008 si ricorda l'apporto finanziario derivante dall'esercizio dell'ultima tranche del piano di Stock option deliberato dal CdA del 20 giugno 2005: il numero di opzioni esercitate è stato pari a 112.990 e l'apporto finanziario pari a 1,2 milioni di Euro.
Alla fine del 2008 il Gruppo contava 563 dipendenti rispetto ai 474 al 31 dicembre 2007.

Bilancio di Esercizio della Capogruppo

La Capogruppo Dada S.p.A. ha conseguito nell'esercizio appena concluso un fatturato di 50,0 milioni di Euro contro i 106,4 milioni di Euro dell'esercizio precedente. L'andamento di questo aggregato è conseguenza della riorganizzazione societaria avvenuta nel corso dell'anno, che ha visto i conferimenti dei rami d'azienda Dada.net Italia e Dada.Adv rispettivamente nelle controllate Dada Net S.p.A. e Register.it S.p.A.. Il Margine Operativo Lordo è stato pari a 2,5 milioni di Euro (vs 8,2 milioni di Euro nel precedente esercizio) mentre il Risultato Operativo è stato di -1,0 milioni di Euro (rispetto ai 4,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2007). Il Risultato netto è stato pari a -1,7 milioni di Euro (vs 1,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2007). La Posizione Finanziaria Netta a breve è stata pari a 2,8 milioni di Euro contro i 10,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2007.
Il Consiglio ha deliberato di proporre alla Assemblea di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a € 1.746.000 Euro.

Perimetro di consolidamento

Nel corso del 2008 l'area di consolidamento è mutata come di seguito riportato:

- nei primi tre mesi del 2007 era consolidata integralmente la società Softec S.p.A., successivamente ceduta nel mese di aprile 2007 e pertanto non rientra nel perimetro di consolidamento del 2008;
- inoltre, nei primi nove mesi del 2007 erano comprese nella società Dada Usa Inc. le attività VAS per il mercato statunitense. Tali attività sono state conferite con efficacia dal 1° ottobre del 2007 alla Joint Venture, e pertanto non contribuiscono al fatturato del 2008;
- nei 12 mesi del 2008 viene consolidata integralmente la società Namesco Ltd., acquisita nel mese di luglio del 2007 e che pertanto ha contribuito solamente al fatturato del secondo semestre 2007;
- a partire dal 1° luglio 2008, vengono consolidate integralmente le società del Gruppo Amen e E-Box Srl, che non rientravano nel perimetro di consolidamento del precedente esercizio;
- a partire dal 1°luglio 2008, per effetto degli accordi contrattuali connessi all'acquisizione ed in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, viene consolidata integralmente la società Giglio Group, titolare del canale Music Box, di cui in data 9 luglio è stata acquisita una quota pari al 10%, unitamente ad opzioni put/call per incrementare la quota fino al 100%, ad insindacabile giudizio di Dada, nel termine di 2 anni dalla data di acquisizione.

L'effetto complessivo sul fatturato consolidato del Gruppo Dada dei sopra riportati cambiamenti del perimetro di consolidamento risulta essere positivo per 4,3 milioni di Euro.

Fatti di rilievo avvenuti nell'esercizio 2008

Si riportano le operazioni straordinarie perfezionate dal Gruppo nel corso dell'anno:

- in data 30 gennaio 2008, Register.it S.p.A., come previsto dal contratto di acquisto, ha completato l'acquisizione della società Nominalia S.l. acquistando dai soci fondatori l'ultimo 25% del capitale sociale della stessa, per un importo di 1,3 milioni di Euro dei quali 650 Euro migliaia pagati al closing e la parte rimanente in due rate, una al 31 marzo e l'altra al 30 giugno 2008;
- in data 9 maggio 2008, il Consiglio di Amministrazione di Dada S.p.A. ha approvato, al fine di meglio razionalizzare la struttura societaria allineandola alla esistente struttura organizzativa, il conferimento di un ramo d'azienda collegato al servizio Dada.net (servizi web e mobile community) attualmente offerto al pubblico da Dada.net S.p.A. e del ramo d'azienda Dada.Adv (servizi di advertising web e mobile) rispettivamente nelle società interamente controllate Dada Net S.p.A. e Register.it S.p.A.. Gli effetti di tale riorganizzazione, le cui operazioni sono state realizzate in regime di neutralità fiscale e non hanno determinato alcuna plusvalenza o minusvalenza in capo a Dada S.p.A., sono divenuti efficaci dal primo luglio 2008;
- in data 3 luglio 2008, il Gruppo Dada ha acquisito un'ulteriore quota del 40% nel capitale di E-Box S.r.l. (società titolare di Blogo), incrementando così la partecipazione detenuta al 70%;
- in data 9 luglio 2008, il Gruppo ha acquisito il 10% del capitale di Giglio Group S.p.A., titolare di Music Box, unitamente ad opzioni put/call per incrementare la quota fino al 100%. Music Box è leader italiano nel segmento dei canali televisivi musicali su piattaforma satellitare;
- in data 16 luglio infine, il Gruppo ha acquisito il 100% del capitale del Gruppo Amen, player europeo di riferimento nel settore dei servizi professionali di domini e hosting leader in Francia, Spagna e Portogallo, e presente con la propria offerta anche in Regno Unito, Olanda e Italia.

Prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso

Nei primi mesi del nuovo esercizio si sono acuite le difficili condizioni economiche del contesto di riferimento, che, oltre a rendere più arduo il conseguimento dei risultati aziendali, riducono fortemente la visibilità sull'andamento prospettico del Gruppo per l'anno in corso.
In particolare permane la complessità nell'anticipare l'andamento delle principali variabili di business caratterizzanti alcune attività del Gruppo, anche tenuto conto della sua significativa esposizione internazionale, così come si determina una maggiore incertezza circa l'opportunità e i tempi di avvio di alcune nuove iniziative previste per l'esercizio. La Società affronta l'attuale situazione da un lato operando una politica di portafoglio finalizzata a valorizzare il profilo di rischio e rendimento delle proprie attività e dall'altro avviando interventi tesi all'ottimizzazione dei costi operativi, misure anche finalizzate a meglio beneficiare delle eventuali opportunità che si presenteranno quando il mercato avrà superato l'attuale situazione di crisi generalizzata.

Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio

In data 9 gennaio 2009 l'Assemblea degli Azionisti di Dada ha approvato, in sede ordinaria, il piano di incentivazione azionaria relativo al periodo 2009-2011 (il "Piano Top Manager 2009-2011" o il "Piano"), proposto dal Consiglio di Amministrazione e destinato a amministratori investiti di particolari incarichi, nonché a direttori generali e/o dirigenti e/o a responsabili di Divisione di Dada e/o delle sue Società Controllate, che svolgano tali ruoli sia nella forma del rapporto dipendente che della collaborazione professionale.

L'Assemblea tenutasi il 9 gennaio 2009 in sede straordinaria, ha conseguentemente approvato la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione - anche in più tranche e in via scindibile - a servizio del Piano Top Manager 2009-2011, per un importo massimo di nominali € 85.000,00 mediante l'emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie di Dada del valore nominale di € 0,17 cadauna.

In occasione della sua riunione del 24 febbraio 2009, il Consiglio di Amministrazione di Dada S.p.A., su proposta del Comitato per le remunerazioni della Società ed in esecuzione della delega ricevuta, ha approvato il regolamento disciplinante il Piano e l'assegnazione a cinque Top Manager del Gruppo Dada di complessive n. 410.000 opzioni per la sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie Dada da sottoscriversi durante periodi di esercizio predeterminati, successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti della Società del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, e comunque non oltre l'11 novembre 2015, e deliberando quindi un relativo aumento di capitale per complessivi massimi nominali Euro 69.700,00 a servizio delle suddette opzioni al prezzo di sottoscrizione di € 6,05 per azione.

Altre delibere

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre discusso e approvato la relazione sulla Corporate Governance della Società relativa all'anno 2008 e convocato l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il 23 aprile 2009 in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda, in relazione all'approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, entrambi in scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008, nonché alla richiesta di rinnovo, previa revoca di quella in essere, dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni entro 18 mesi dalla data della autorizzazione.
Tale autorizzazione, relativa ad un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, risponde al fine di dotare la Società di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa che le permetta, tra l'altro, di poter disporre delle azioni proprie acquisite e di porre in essere eventuali operazioni quali compravendita, permuta, conferimento, anche ai fini dell'acquisizione di partecipazioni.
Secondo la proposta del Consiglio il prezzo di acquisto delle azioni proprie non potrà essere inferiore al 20% e non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto e le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate nel rispetto della legge sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. La Società non ha al momento azioni proprie in portafoglio.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Dada S.p.A. Dott. Federico Bronzi, ai sensi dell'art.154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

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* MOL: al lordo di svalutazioni e componenti straordinarie
** Il Risultato Operativo e il Risultato netto del 2008 sono stati rettificati da poste straordinarie non monetarie. In particolare i due aggregati sono stati rettificati per un importo pari ad Euro 4,1 milioni relativi all'impairment di immobilizzazioni immateriali (prevalentemente avviamenti)
*** Il Risultato Operativo nei Prospetti di Bilancio Consolidato 2008 è pari a 14,6 milioni di Euro
**** Il Risultato Netto di Gruppo nei Prospetti di Bilancio Consolidato 2008 è pari a 7,6 milioni di Euro


In allegato:
    - Prospetti contabili 2008